目 录
第一部分:富川瑶族自治县国土资源局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:富川瑶族自治县国土资源局2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:富川瑶族自治县国土资源局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:富川瑶族自治县国土资源局概况
一、主要职能
(一)组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章;依照规定负责有关行政复议。
(二)组织编制和实施我县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划;负责编制和实施土地利用年度计划;指导、审核乡(镇)土地利用总体规划和县矿产资源规划等专项规划,进行建设用地预审;参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作;组织我县矿产资源的调查、监测和评价。
(三)依法保护土地所有者和使用者的合法权益,保护矿产资源国家所有权益和探矿权人、采矿权人的合法权益;监督检查乡(镇)国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷;依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。
(四)严格保护耕地,组织实施国家和自治区耕地保护政策和土地开发整理政策,实施土地用途管制,组织基本农田保护,主管全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作,确保耕地总量占补平衡。
(五)负责全县农用地转用、征收、征用集体土地,拆迁集体土地上房屋及其附着物工作;对全县征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查,审核、汇总上报的征地报批材料;承
办由自治县人民政府、柳州市人民政府自治区人民政府或国务院审批的建设用地审查、报批工作。
(六)管理土地市场,组织制定和实施土地供应年度计划,负责全县土地的划拨、出让工作;会同有关部门制订土地市场管理的规章制度,规范土地市场;对土地市场地价进行监测,提出土地市场调控措施;指导和负责农村集体非农土地使用权的流转管理。组织全县基准地价的评估,协助上级国土资源部门开展土地估价行业管理,备案土地使用权评估价格。
(七)负责全县地籍管理工作,负责组织编制全县地籍管理确权、登记、发证的审核工作;组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计工作,建立健全与更新土地统计台帐及薄册;负责土地使用权转让、租赁、抵押的权属管理。
(八)负责全县测绘工作的统一监督管理;负责全县地籍测绘规划、基础测绘规划和年度计划的编制与实施;组织管理全县基础测绘成果和地籍测绘工作,监督测绘成果质量;依法监督管理测绘市场,监督全县地图的编制、出版、展示、登载;负责组织县城区内永久性测量标志的检查维护。
(九)依法管理矿产资源探矿权、采矿权及矿业权市场,主管全市采矿权出让及登记发证工作;负责矿产资源开发利用的监督管理;组织矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款的征收使用;负责矿产资源储量管理。
(十)负责地质灾害防治管理,依法组织开展地质灾害调查、预报预警和地质灾害防治,负责矿山地质环境监督管理和恢复治理;负责地质遗迹保护、岩溶洞穴、矿泉水、地下水、地热资源管理;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;指导地下水动态监制、评价和预报工作。
(十一)管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、矿产资源补偿费、探矿权使用费、采矿权使用费等专项经费和其他资金;对国土资源系统行政事业性收费进行财务监督管理。
(十二)负责局机关和二层单位的人事教育等工作,主管国土资源管理法规政策宣传教育、国土资源信息系统建设和利用工作,组织全县国土资源干部培训。
(十三)指导各乡(镇)国土资源管理所的业务工作。
二、部门决算单位构成
富川瑶族自治县国土资源局部门决算单位构成包括: |
富川瑶族自治县国土资源局 |
富川瑶族自治县土地管理站 |
富川瑶族自治县国土执法大队 |
第二部分:富川瑶族自治县国土资源局
2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
22104.50 |
一、一般公共服务支出 |
4.37 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
19017.05 |
二、外交支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
24.80 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
19017.05 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
455.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
1662.20 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
24.44 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
三十三、债务付息支出 |
116.64 |
|
本年收入合计 |
22104.50 |
本年支出合计 |
21304.50 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
|
年末结转与结余 |
|
|
收入总计 |
22104.50 |
支出总计 |
21304.50 |
|
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
22104.50 |
22104.50 |
|
|
|
|
|
||
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.37 |
4.37 |
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
4.37 |
4.37 |
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
4.37 |
4.37 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.80 |
24.80 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
24.80 |
24.80 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
12.10 |
12.10 |
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
12.70 |
12.70 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
19017.05 |
19017.05 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出 |
13151.75 |
13151.75 |
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
12738.60 |
12738.60 |
|
|
|
|
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
317.95 |
317.95 |
|
|
|
|
|
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
13.98 |
13.98 |
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
81.22 |
81.23 |
|
|
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
5865.30 |
5865.30 |
|
|
|
|
|
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
19.84 |
19.84 |
|
|
|
|
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
5845.46 |
5845.46 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
455.00 |
455.00 |
|
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
455.00 |
455.00 |
|
|
|
|
|
|
2150802 |
一般行政管理事务 |
455.00 |
455.00 |
|
|
|
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
2462.20 |
2462.20 |
|
|
|
|
|
|
22001 |
国土资源事务 |
2462.20 |
2462.20 |
|
|
|
|
|
|
2200101 |
行政运行 |
582.27 |
582.27 |
|
|
|
|
|
|
2200102 |
一般行政管理实务 |
174.52 |
174.52 |
|
|
|
|
|
|
2200104 |
国土资源规划及管理 |
62.68 |
62.68 |
|
|
|
|
|
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
64.46 |
64.46 |
|
|
|
|
|
|
2200110 |
国土整治 |
399.94 |
399.94 |
|
|
|
|
|
|
2200111 |
地质灾害防治 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
1168.33 |
1168.33 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.44 |
24.44 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.44 |
24.44 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.44 |
24.44 |
|
|
|
|
|
|
232 |
债务付息支出 |
116.64 |
116.64 |
|
|
|
|
|
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
116.64 |
116.64 |
|
|
|
|
|
|
2320304 |
地方政府其他一般债务付息支出 |
116.64 |
116.64 |
|
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
21304.50 |
1004.20 |
20300.30 |
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.37 |
4.37 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
4.37 |
4.37 |
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
4.37 |
4.37 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.80 |
24.80 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
24.80 |
24.80 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
12.10 |
12.10 |
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
12.70 |
12.70 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
19017.05 |
|
19017.05 |
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出 |
13151.75 |
|
13151.75 |
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
12738.60 |
|
12738.60 |
|
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
317.95 |
|
317.95 |
|
|
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
13.98 |
|
13.98 |
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
81.22 |
|
81.23 |
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
5865.30 |
|
5865.30 |
|
|
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
19.84 |
|
19.84 |
|
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
5845.46 |
|
5845.46 |
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
455.00 |
|
455.00 |
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
455.00 |
|
455.00 |
|
|
|
2150802 |
一般行政管理事务 |
455.00 |
|
455.00 |
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
1662.20 |
950.60 |
711.60 |
|
|
|
22001 |
国土资源事务 |
1662.20 |
950.60 |
711.60 |
|
|
|
2200101 |
行政运行 |
582.27 |
582.27 |
|
|
|
|
2200102 |
一般行政管理实务 |
174.52 |
|
174.52 |
|
|
|
2200104 |
国土资源规划及管理 |
62.68 |
|
62.68 |
|
|
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
64.46 |
|
64.46 |
|
|
|
2200110 |
国土整治 |
399.94 |
|
399.94 |
|
|
|
2200111 |
地质灾害防治 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
368.33 |
368.33 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.44 |
24.44 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.44 |
24.44 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.44 |
24.44 |
|
|
|
|
232 |
债务付息支出 |
116.64 |
|
116.64 |
|
|
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
116.64 |
|
116.64 |
|
|
|
2320304 |
地方政府其他一般债务付息支出 |
116.64 |
|
116.64 |
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3087.44 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
4.37 |
4.37 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
19017.06 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
22 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
6 |
|
八、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
7 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
24.80 |
24.80 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
8 |
|
十一、城乡社区支出 |
25 |
19017.05 |
|
19017.05 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
9 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
26 |
455.00 |
455.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
27 |
1662.20 |
1662.20 |
|
|
11 |
|
十九、住房保障支出 |
28 |
24.44 |
24.44 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
29 |
116.64 |
116.64 |
|
本年收入合计 |
12 |
22104.50 |
本年支出合计 |
30 |
21304.50 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
31 |
|
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
32 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
33 |
|
||
|
16 |
|
|
34 |
|
||
合计 |
17 |
22104.50 |
合计 |
35 |
21304.50 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2287.45 |
1004.21 |
1283.24 |
|
类 |
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.37 |
4.37 |
|
20129 |
群众团体事务 |
4.37 |
4.37 |
|
2013999 |
其他群众团体事务支出 |
4.37 |
4.37 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.80 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
24.80 |
24.80 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
12.10 |
12.10 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
12.70 |
12.70 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
455.00 |
|
455.00 |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
455.00 |
|
455.00 |
2150802 |
一般行政管理事务 |
455.00 |
|
455.00 |
220 |
国土海洋气象等支出 |
1662.20 |
950.60 |
711.60 |
22001 |
国土资源事务 |
2462.20 |
950.60 |
711.60 |
2200101 |
行政运行 |
582.27 |
582.27 |
|
2200102 |
一般行政管理实务 |
174.52 |
|
174.52 |
2200104 |
国土资源规划及管理 |
62.68 |
|
62.68 |
2200106 |
土地资源利用与保护 |
64.46 |
|
64.46 |
2200110 |
国土整治 |
399.94 |
|
399.94 |
2200111 |
地质灾害防治 |
10.00 |
|
10.00 |
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
368.33 |
368.33 |
|
221 |
住房保障支出 |
24.44 |
24.44 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.44 |
24.44 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.44 |
24.44 |
|
232 |
债务付息支出 |
116.64 |
|
116.64 |
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
116.64 |
|
116.64 |
2320304 |
地方政府其他一般债务付息支出 |
116.64 |
|
116.64 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出 合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1004.21 |
538.34 |
465.87 |
工资福利支出 |
538.34 |
538.34 |
|
基本工资 |
168.40 |
168.40 |
|
津贴补贴 |
189.84 |
189.84 |
|
奖金 |
|
|
|
其他社会保障缴费 |
|
|
|
伙食补助费 |
|
|
|
绩效工资 |
105.83 |
105.83 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
职业年金缴费 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
74.27 |
74.27 |
|
商品和服务支出 |
372.70 |
|
372.70 |
办公费 |
229.14 |
|
229.14 |
印刷费 |
1.50 |
|
1.50 |
咨询费 |
|
|
|
手续费 |
|
|
|
水费 |
8.00 |
|
8.00 |
电费 |
7.15 |
|
7.15 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
差旅费 |
47.12 |
|
47.12 |
租赁费 |
4.00 |
|
4.00 |
会议费 |
0.80 |
|
0.80 |
培训费 |
7.39 |
|
7.39 |
公务接待费 |
13.09 |
|
13.09 |
劳务费 |
|
|
|
工会经费 |
4.38 |
|
4.38 |
公务用车运行维护费 |
17.62 |
|
17.62 |
其他交通费用 |
5.99 |
|
5.99 |
税金及附加费用 |
1.04 |
|
1.04 |
其他商品和服务支出 |
22.48 |
|
22.48 |
对个人和家庭的补助 |
93.17 |
|
93.17 |
离休费 |
|
|
|
退休费 |
42.36 |
|
42.36 |
抚恤金 |
1.58 |
|
1.58 |
医疗费 |
24.80 |
|
24.80 |
住房公积金 |
24.44 |
|
24.44 |
购房补贴 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
28.00 |
|
28.00 |
|
15.00 |
13.00 |
30.71 |
|
30.71 |
|
17.62 |
13.09 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
科目 编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年 收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||||||
合 计 |
|
|
|
19017.05 |
19017.05 |
|
19017.05 |
|
|
|
||||||
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
19017.05 |
19017.05 |
|
19017.05 |
|
|
|
|||||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
13151.75 |
13151.75 |
|
13151.75 |
|
|
|
|||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
12738.60 |
12738.60 |
|
12738.60 |
|
|
|
|||||
2120802 |
土地开发支出 |
|
|
|
317.95 |
317.95 |
|
317.95 |
|
|
|
|||||
2120806 |
土地出让业务支出 |
|
|
|
13.98 |
13.98 |
|
13.98 |
|
|
|
|||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
81.2 |
81.2 |
|
81.2 |
|
|
|
|||||
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
5865.30 |
5865.30 |
|
5865.30 |
|
|
|
|||||
2121201 |
耕地开发专项支出 |
|
|
|
19.84 |
19.84 |
|
19.84 |
|
|
|
|||||
2121203 |
土地整理支出 |
|
|
|
5845.46 |
5845.46 |
|
5845.46 |
|
|
|
|||||
|
第三部分: 富川瑶族自治县国土资源局 (局、办)2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计22104.50万元。
1.财政拨款收入22104.50万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计 21304.50万元。包括:
1.一般公共服务(类)4.37万元:主要用于工会经费等行政运行支出。(按本部门决算类级科目综述)
2.医疗卫生与计划生育支出24.80万元:其中行政单位医疗12.10万元,公务员医疗补助12.70万元。主要用于国土局医疗费等支出。
3.城乡社区支出19017.05万元,其中国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出13151.75万元,新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出5865.30万元;主要用于局基础设施建设、土地补偿、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿等支出。
4.资源勘探信息等支出455万元,主要用于局基础设施建设等支出。
5.国土海洋气象等支出1662.20万元,主要用于发放工资福利支出的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出及局商品和服务支出对个人和家庭补助等支出。
6.债务付息支出116.64万元,主要用于债务付息支出的国内债务付息支出。
7.社会保障和就业(类)0万元:
8.住房保障支出(类)24.44 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
9.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
10.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
富川瑶族自治县国土资源局(局、办)2016 年度一般公共预算支出3087.44万元,其中:基本支出 1004.21万元,项目支出2083.23万元。其中:201一般公共服务支出4.37万元,210医疗卫生与计划生育支出24.80万元,215资源勘探信息等支出455万元,220国土海洋气象等支出2462.20万元,221住房保障支出24.44万元,232债务付息支出116.64万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
富川瑶族自治县国土资源局(局、办)2016年度政府性基金支出 19017.05万元,其中:基本支出 0万元,项目支出19017.05万元。其中项目支出:2120801征地和拆迁补偿支出12738.60万元,2120802土地开发支出317.95万元,2120806土地出让业务支出13.98万元,2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出81.2万元,2121201耕地开发专项支出19.84万元,2121203土地整理支出5845.46万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1004.21 万元,其中:人员经费538.34万元,主要包括:基本工资168.40万元、津贴补贴189.84万元、绩效工资105.83万元、其他工资福利支出74.27万元;公用经费465.87万元,主要包括:办公费229.14万元、印刷费1.5万元、水费8万元、电费7.15万元、邮电费3万元、差旅费47.12万元、租赁费4万元、会议费0.8万元、培训费7.39万元、公务接待费13.09万元、工会经费4.38万元、公务用车运行维护费17.62万元、其他交通费用5.99万元、税金及附加费用1.04万元、其他商品和服务支出22.48万元、对个人和家庭的补助93.17万元、退休费42.36万元、抚恤金1.58万元、医疗费24.8万元、住房公积金24.44万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算17.62万元;公务接待费支出决算13.09万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 富川瑶族自治县国土资源局、1个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。富川瑶族自治县国土资源局没有因公出国(境)费支出、故本说明情况无数据。
(二)公务用车购置及运行费支出17.62万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出 17.62万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,富川瑶族自治县国土资源局(局、办)、3个所属单位开支财政拨款的年末公务用车保有量为2辆,1-6月公车改革前公务车为6辆,全年运行费支出 17.62万元,平均每辆2.9366 万元。
(三)公务接待费支出13.09万元,国内公务接待批次 124次,人次577次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
其中:区国土厅公务活动接待15次,市国土局公务活动接待86次,其他活动接待23次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比。
1、与年初预算对比。本年“三公”经费支出30.71万元,年初预算28万元,支出比年初预算多出2.71万元。其中:公务接待支出比年初预算多出0.09万元,公务用车运行维护费比年初预算多出2.62万元。公务用车运行维护费比年初预算多2.62万元的原因是6月份公车改革前有2辆车比较残旧,车辆维修费比往年高很多。
2、与上年同期对比。本年“三公”经费支出30.71万元,上年支出43.71万元,比同期减少29.74%。其中公务接待比上年减少0.51万元,减少3.75%,公务用车运行维护比上年减少12.48万元,减少41.44%。
公务用车运行维护费比年初预算及上年增大的原因是6月份公车改革前有2辆车比较残旧,车辆维修费比往年高很多。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出372.70万元,比2015年减少24.93万元,减少6.27 %。机关运行经费比上年减少的原因是:公车改革后车辆运行费减少12.48万元,节能减排水电费减少0.975万元,办公费减少11.475万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额15.22万元,其中:政府采购货物支出15.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门年末车辆保有量2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用0 辆、特种专业技术用 0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,(本单位)共组织对 3 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 229.26 万元,占年初预算的70.32%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:土地储备贷款利息支出154.88万元,该项目支出用于支付富川县土地储备中心钟山农发行5000万元贷款的贷款利息,
该项支出财政每季都及时拨付,故土地储备中心能按时支付贷款利息,无拖欠、未付等现象,达到了项目预算年初设定的绩效目标。
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