目 录
第一部分: 富川瑶族自治县国土局概况
一、 主要职能
第二部分:富川瑶族自治县国土局 2014年部门决算报表
表一:2014年度收入支出决算总表
表二:2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表三:2014年度政府性基金收入支出决算表
表四:2014年度“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表
第三部分:富川瑶族自治县国土局2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况
二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2014年部门公共财政拨款“三公”经费决算情况
第一部分:富川瑶族自治县国土局概况
一、主要职能
(一)组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章;依照规定负责有关行政复议。
(二)组织编制和实施我县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划;负责编制和实施土地利用年度计划;指导、审核乡(镇)土地利用总体规划和县矿产资源规划等专项规划,进行建设用地预审;参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作;组织我县矿产资源的调查、监测和评价。
(三)依法保护土地所有者和使用者的合法权益,保护矿产资源国家所有权益和探矿权人、采矿权人的合法权益;监督检查乡(镇)国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷;依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。
(四)严格保护耕地,组织实施国家和自治区耕地保护政策和土地开发整理政策,实施土地用途管制,组织基本农田保护,主管全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作,确保耕地总量占补平衡。
(五)负责全县农用地转用、征收、征用集体土地,拆迁集体土地上房屋及其附着物工作;对全县征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查,审核、汇总上报的征地报批材料;承办由自治县人民政府、柳州市人民政府自治区人民政府或国务院审批的建设用地审查、报批工作。
(六)管理土地市场,组织制定和实施土地供应年度计划,负责全县土地的划拨、出让工作;会同有关部门制订土地市场管理的规章制度,规范土地市场;对土地市场地价进行监测,提出土地市场调控措施;指导和负责农村集体非农土地使用权的流转管理。组织全县基准地价的评估,协助上级国土资源部门开展土地估价行业管理,备案土地使用权评估价格。
(七)负责全县地籍管理工作,负责组织编制全县地籍管理确权、登记、发证的审核工作;组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计工作,建立健全与更新土地统计台帐及薄册;负责土地使用权转让、租赁、抵押的权属管理。
(八)负责全县测绘工作的统一监督管理;负责全县地籍测绘规划、基础测绘规划和年度计划的编制与实施;组织管理全县基础测绘成果和地籍测绘工作,监督测绘成果质量;依法监督管理测绘市场,监督全县地图的编制、出版、展示、登载;负责组织县城区内永久性测量标志的检查维护。
(九)依法管理矿产资源探矿权、采矿权及矿业权市场,主管全市采矿权出让及登记发证工作;负责矿产资源开发利用的监督管理;组织矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款的征收使用;负责矿产资源储量管理。
(十)负责地质灾害防治管理,依法组织开展地质灾害调查、预报预警和地质灾害防治,负责矿山地质环境监督管理和恢复治理;负责地质遗迹保护、岩溶洞穴、矿泉水、地下水、地热资源管理;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;指导地下水动态监制、评价和预报工作。
(十一)管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、矿产资源补偿费、探矿权使用费、采矿权使用费等专项经费和其他资金;对国土资源系统行政事业性收费进行财务监督管理。
(十二)负责局机关和二层单位的人事教育等工作,主管国土资源管理法规政策宣传教育、国土资源信息系统建设和利用工作,组织全县国土资源干部培训。
(十三)指导各乡(镇)国土资源管理所的业务工作。
第二部分:富川瑶族自治国土局
2014年部门决算报表
表一:2014年度收入支出决算总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款 |
41733.82 |
一、一般公共服务 |
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二、上级补助收入 |
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二、外交 |
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三、事业收入 |
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三、国防 |
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四、事业单位经营收入 |
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四、公共安全 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、教育 |
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五、其他收入 |
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六、股学技术 |
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其中:本级横向财政拨款 |
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七、文化体育与传媒 |
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非本级财政拨款 |
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八、社会保障和就业 |
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九、医疗卫生 |
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十、节能环保 |
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十一、城乡社区事务 |
39255.7 |
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十二、农林水事务 |
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十三、交通运输 |
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十四、资源勘探电力信息等事务 |
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十五、商业服务业等事务 |
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十六、金融监管等事务支出 |
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十七、地震灾后恢复重建支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土资源气象等事务 |
2444.12 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备事务 |
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二十二、国债还本付息支出 |
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二十三、其他支出 |
34 |
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本年收入合计 |
41733.82 |
本年支出合计 |
41733.82 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
|
|
上年结转和结余 |
|
结转下年 |
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收入总计 |
41733.82 |
支出总计 |
41733.82 |
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注:本表依据《收入支出决算表》(财决02表)进行填列
表二:2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表
|
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结余 |
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合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
|||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
|
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2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
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2200101 |
行政运行 |
|
|
|
475.67 |
475.67 |
475.67 |
|
|
|
|
||
2200106 |
土地资源利用与保护 |
|
|
|
1436.78 |
1436.78 |
1436.78 |
|
|
|
|
||
2200120 |
矿产资源专项收入安排的支出 |
|
|
|
42.34 |
42.34 |
42.34 |
|
|
|
|
||
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
|
|
|
489.33 |
489.33 |
489.33 |
|
|
|
|
||
2299901 |
其他支出 |
|
|
|
34 |
|
|
34 |
|
|
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||
|
合计 |
|
|
|
2478.12 |
2478.12 |
|
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|
注:本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行填列
表三:2014年度政府性基金收入支出决算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结余 |
|
|||||||
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
|||||
合 计 |
|
|
|
39,255.70 |
39,255.70 |
6.87 |
39,248.83 |
|
|
|
|||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
100.00 |
- |
100.00 |
39,248.83 |
|
|
|
||
2120802 |
土地开发支出 |
|
|
|
883.68 |
- |
883.68 |
100.00 |
|
|
|
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
6.87 |
6.87 |
- |
883.68 |
|
|
|
||
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
2,508.74 |
- |
2,508.74 |
- |
|
|
|
||
2121203 |
土地整理支出 |
|
|
|
35,756.42 |
- |
35,756.42 |
2,508.74 |
|
|
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|
注:本表依据《政府性基金收入支出决算表》(财决09表)进行填列
2014年度收入决算表 |
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编制单位:广西贺州市富川瑶族自治县国土资源局 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中: |
||||||||||
本级横向财政拨款 |
非本级财政拨款 |
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
41,733.82 |
41,733.82 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
212 |
城乡社区支出 |
39,255.70 |
39,255.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
990.54 |
990.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
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|
|
|
|
|||
2120802 |
土地开发支出 |
883.68 |
883.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6.87 |
6.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |
38,265.16 |
38,265.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
2,508.74 |
2,508.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2121203 |
土地整理支出 |
35,756.42 |
35,756.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
220 |
国土海洋气象等支出 |
2,444.12 |
2,444.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
22001 |
国土资源事务 |
2,444.12 |
2,444.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2200101 |
行政运行 |
475.67 |
475.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2200106 |
土地资源利用与保护 |
1,436.78 |
1,436.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2200120 |
矿产资源专项收入安排的支出 |
42.34 |
42.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
489.33 |
489.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
229 |
其他支出 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
22999 |
其他支出 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2299901 |
其他支出 |
34.00 |
34.00 |
|
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|
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|||
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表四:“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表 |
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单位:万元 |
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项目 |
“三公经费”支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费支出 |
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支出功能分类股目编码 |
股目名称 |
合计 |
小计 |
合计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
|||
小计 |
小计 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
23.4322 |
23.4322 |
|
|
6.6400 |
16.7922 |
||||
220
|
国土海洋气象等支出 |
23.4322 |
23.4322 |
|
|
6.6400 |
16.7922 |
|||
22001 |
国土资源事务 |
23.4322 |
23.4322 |
|
|
6.6400 |
16.7922 |
|||
22001101 |
行政运行 |
13.0584 |
13.0584 |
|
|
4.8556 |
8.2028 |
|||
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
10.3738 |
10.3738 |
|
|
1.7844 |
8.5894 |
|||
|
|
|
|
|
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补充资料: |
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1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 0 个;参加其他单位组织的出国(境)团组 0个;本单位全年因公出国(境)累计 0人次。 |
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2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 0 辆;年末公务用车保有量 4 辆。 |
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3.公务接待有关情况在情况说明进行说明。 |
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注:本表依据《“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表》(财决库补02表)进行填列
其中1栏=2栏+3栏+栏6;3栏=4栏+5栏
第三部分:富川瑶族自治县国土局2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 41733.82 万元。
1.财政拨款收入 41733.82 万元,为我县财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入 万元,为上级单位补助我单位开展xxxxxxx工作的资金。
3.事业收入 万元,为我单位开展xxxxx工作取得的收入。
4.事业单位经营收入 万元,为我单位开展xxxxxx经营取得的收入。
5.其他收入 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
6.上年结转和结余 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计 41733.82 万元。按支出功能分类包括:
1.基本支出 2450.99 万元,要用于人员经费、日常公用经费支出。
2.项目支出 39282.83 万元,主要用于开展新增建设土地有偿使用费安排的支出和土地整理支出等项目的经费支出。
二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况
富川县国土局2014年度公共预算财政拨款支出 2444.12 万元,其中:基本支出 2444.12 万元,项目支出 0 万元。
按支出功能分类包括:
1.工资支出 273.35 万元,要用于人员经费、日常公用经费支出。
2.商品和服务支出 2086.29 万元,主要用于开展商品服务等项目的经费支出。
3.对个人和家庭的补助支出 80.93 万元,主要用于退休费及抚恤金等。
4.其他资本性支出 37.55 万元
三、2014年部门公共财政拨款“三公”经费决算情况
(一)因公出国(境)经费2014年决算数为 0 万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。主要是( 出访批次、地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。
(二)公务接待费2014年决算数为 16.7922 万元,同比减少 1.2 万元,下降 0.9 %。主要是外出出差减少及公务接待费有所控制。
(三)公务用车费2014年决算 6.6400 万元,同比减少 0.4 万元,下降 0.6 %。其中:
1. 公务用车运行维护费2014年决算数为 6.6400 万元,同比减少 0.4 万元,下降 0.6 %。主要是(公务用车保有量等有关情况说明)。
2. 公务用车购置2014年决算数为 0 万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。
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